Курс: 1 ¥ = 13.45 ₽ | 1 $ = 99 ₽ | Выкуп: 1 - 3%
Доставка товаров из Китая в Россию
Всего от 15 дней до Москвы

Возврат НДС при работе с Китаем

Многие предприниматели, которые работают с Китаем, хотят оформить возврат НДС. Эта процедура позволяет сократить издержки и максимально снизить итоговую стоимость товаров, что положительно отображается на конкурентоспособности продукции. Порядок и условия возврата НДС за покупку в Китае особенно интересны молодым бизнесменам, которые только начинают развивать свое дело. Но стоит понимать, что данная налоговая услуга распространяется не на все товары. Для отдельных категорий установлена пониженная ставка по НДС. На данный момент стандартное значение соответствует 13%.

Обязательным условием для получения компенсации является уплата налога. Также предусмотрены требования к пакету документов, который необходимо предоставить в налоговую службу. Ознакомьтесь со всеми тонкостями проведения процедуры, чтобы получить максимальную выгоду и повысить конкурентоспособность своей продукции на рынке.

Механизм возврата НДС

Наценка компании на каждый выпущенный товар облагается налогом на добавленную стоимость, за счет которого наполняется казна страны. Но государство может снизить или вовсе отменить оплату НДС для стимулирования определенных отраслей хозяйства или сфер экономики.

Альтернативным способом регулирования экономики является возврат НДС при импорте из Китая. Поднебесная обеспечивает компенсацию своим предприятиям, которые занимаются экспортными операциями. Покупатели из России также могут воспользоваться данной возможностью, но после осуществления всех таможенных операций на территории РФ. Если вы занимаетесь внешнеэкономической торговлей, тогда вам стоит знать особенности проведения обеих процедур.

Особенности вычета НДС на территории России

Для обращения в налоговую инспекцию вам потребуется следующий пакет документов:

  • договор с производителем продукции;
  • инвойс от поставщика, продавца или производителя товаров;
  • должным образом заполненная таможенная декларация;
  • подтверждение уплаты налога.

Обратите внимание, что в инвойсе должна быть указана информация о перевозимых продуктах, характеристиках товара, его количестве и условиях транспортировки. Отдельного внимания заслуживает стоимость привозимой партии.

Весь этот пакет документов необходимо дополнить налоговой декларацией прошедшего квартала и подать до двадцатого числа следующего месяца. Несоблюдение сроков в данном случае приведет к отказу со стороны государственного органа.

Но при положительном исходе НДС при ввозе из Китая вернется – соответствующий платеж поступит на счет компании через 1-3 месяца после подачи всего пакета документов. ФНС рассмотрит заявку и уведомит вас о своем решении в течение 10 дней.

От чего зависит решение налогового органа?

НДС при импорте товаров из Китая могут вернуть полностью или частично. Результат зависит от камеральной проверки и репутации предпринимателя. При рассмотрении заявки налоговый орган учитывает следующие данные:

  • прохождение груза через таможню;
  • факт наличия инвойса;
  • особенности отгрузки;
  • оплата за товарную партию.

Право на подачу заявки есть у всех предпринимателей, но получить одобрение может далеко не каждый. Если у вас ранее не было проблем с налоговыми органами, то вы можете с уверенностью рассчитывать на положительный вердикт. Одобрение заявки в предыдущем отчетном периоде также играет в пользу заявителя.

Единых правил по вынесению вердиктов налоговой службой нет, каждый отдельный случай рассматривается индивидуально, на решение ФНС влияют многие факторы. Если вы не согласны с результатом рассмотрения документов, тогда обратитесь в суд или подайте жалобу.

Особенности вычета НДС на территории КНР

Бизнесмены, которые занимаются импортом и экспортом на территории КНР, также могут оформить вычет НДС при покупке товара. Но тут нужно внести некоторые уточнения. Дело в том, что сделка не облагается налогом, если предприятие Поднебесной продает продукт иностранной организации. Но при покупке товаров внутри страны для последующего экспорта НДС все же приходится платить – для уточнения такой налог еще называют входящим. Его можно вернуть через процедуру, которая похожа на ту, что была ранее описана в статье.

В целом на все этапы возврата НДС в данном случае уходит около 3 месяцев, сюда входит сбор документов, подтверждение подлинности входящей счет-фактуры и подача заявки в ФНС. На рассмотрение пакета документов может потребоваться около недели. Но сроки увеличиваются для тех предпринимателей, которые впервые проходят подобную процедуру. Также будьте готовы к внезапной налоговой проверке по адресу регистрации компании. 

Необходимый пакет документов

Для проведения процедуры потребуются следующие документы:

  • договоры о продаже и купле товаров;
  • таможенная декларация на экспортную сделку;
  • исходящая и входящая счет-фактура;
  • все транспортные документы.

Необходимо, чтобы данные во всех документах совпадали. Также важным условием является то, что рассматриваемая сделка не должна быть убыточной. В противном случае государству просто будет невыгодно компенсировать НДС.

Сумма возврата средств зависит от кода товара – ставки варьируются от 0% до 17%. Предприятия, которые экспортируют высокотехнологичное оборудование, могут рассчитывать на самые высокие ставки. Также стоит отметить, что на компенсацию не могут претендовать фирмы, которые работают по упрощенной системе налогообложения. Компания Quick China поможет разобраться в вопросе возврата НДС, а также подготовить необходимые документы, пройти таможенный контроль и подобрать наиболее экономичное логистическое решение.